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左云县人民检察院2021年度部门决算
时间:2022-08-19  作者:  新闻来源:左云县人民检察院  【字号: | |

 

    目录

    第一部分  概况

    一、本部门职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2021年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、部门决算公开相关信息统计表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、其他重要事项情况说明  

    第四部分  名词解释

    第五部分  附件

    第一部分  概况

    一、本部门职责

    人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:

    (一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

    (二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

    (三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

    (四)依照法律规定提起公益诉讼;

    (五)对诉讼活动实行法律监督;

    (六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

    (七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

    (八)法律规定的其他职权。

    二、机构设置情况

    我院内设机构5 个,具体设置情况如下:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部 。

    第二部分  2021年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表



  2、收入决算表


 

  三、支出决算表

  

     

    四、财政拨款收入支出决算总表


   五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  

    六、一般公共预算财政拨款项目支出决算表





 

    七、机构运行信息表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    说明:左云县人民检察院没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 说明:左云县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

    十、预算支出相关信息统计表


  

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

  本年财政拨款收入9119935.17元,县级财政拨款415385.00元,包括人员经费支出及项目支出。上年财政拨款收入8468707.78元。比上年增加了7.69%,为今年项目支出增加。本年拨款年底已支付完毕。

    二、收入决算情况说明

  2021年我单位共收入9535320.17元,其中一般公共预算财政补助收入9119935.17元,县级财政拨款收入415385元。

  三、支出决算情况说明

      支出为9535320.17元,其中:工资福利支出4718343.17元,商品和服务支出3202220元,对个人和家庭的补助735553元,资本性支出879204元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       本年财政拨款收入9119935.17元,县级财政拨款415385.00元,包括人员经费支出及项目支出。上年财政拨款收入8468707.78元。比上年增加了7.69%,为今年项目支出增加。本年拨款年底已支付完毕。支出为9535320.17元,其中:工资福利支出4718343.17元,商品和服务支出3202220元,对个人和家庭的补助735553元,资本性支出879204元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

     2021年度财政拨款支出953.532017万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加47.9984万元,增加5.3%。主要原因是上年度因疫情影响,业务活动较少,今年业务活动增加。其中,人员经费536.0896万元,占比56.22%,日常公用经费79.0212万元,占比8.28%,项目支出338.4212万元,占比35.5%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

     2021年度财政拨款支出953.532017万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出837.7538万元,占87.86%,卫生健康(类)支出24.473万元,占2.6%,保障和就业支出50.0233万元,占比9.54%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

     2021年度财政拨款支出年初预算953.532万元,支出决算953.352万元,完成年初预算的100%。其中:公共安全(类)支出年初预算837.7538万元,支出决算837.7538万元完成年初预算的100%卫生健康(类)支出年初预算24.473万元,支出决算24.473万元完成年初预算的100%。社会保障和就业年初预算50.0233万元,支出决算50.0233万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出615.1108万元,其中:人员经费536.0896万元,主要包括主要包括工资福利支出479.9164万元、对个人和家庭的补助支出56.1732万元;日常公用经费79.0212万元,主要包括商品和服务支出79.0212万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12.3993万元,支出决算12.3993万元,完成预算的100%,比2020年减少14.6336万元,减少54.13%,主要原因是:今年无公务用车购置。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度,因公出国(境)费支出决算 0 万元,年初预算 数为 0 万元,占比 0%,与上年相比无变动;公务用车购置及运行费支出决算 12.3993万元,年初预算数为12.3993万元,完成预算的 100%,比上年减少14.6336 万元,减少54.13%,原因是本年无公车购置,公务用车运行维护费减少。公务接待费支出决算 0万元,年初预算数为 0万元,占比0%。

    其他具体情况如下:2021年度报废数2辆,车辆保有量 6辆。

    八、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2021年机关运行经费支出79.0212万元,比2020年减少1.14万元,降低1.42%。主要原因是:厉行节约降低成本。

    (二)政府采购情况说明

      2021年度政府采购支出总额60万元,其中:政府采购货物支出30万元,工程采购30万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆6辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    (1)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度2个项目支出开展绩效自评,涉及一般公共预算资金154.48万元,政府性基金预算资金 0 万元。

    (2)部门决算中项目绩效自评结果

      根据年初设定的绩效目标,我部门2021年度在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

    (3)部门评价项目绩效评价结果。

    我部门组织对 2021年度2个项目开展了绩效评价。

    (五)其他需要说明的事项

    无。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

    、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    第五部分  附件

    无。






 

 

财政项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

项目名称: 检委会统一业务应用子系统     

项目单位: 左云县人民检察院机关            

主管部门: 左云县人民检察院-505002011

 

 

2022年8月




一、项目的基本情况 3

(一)项目概况 3

(二)预算执行情况 3

(三)项目绩效目标 4

(四)项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

(一)预算执行情况 5

(二)项目产出情况 6

(三)项目效益情况 6

(四)项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

 

 


一、项目的基本情况

(一)项目概况

项目概况为满足我院检委会案件研讨及办理所需,进一步提升新时代检察院形象,检委会统一业务应用子系统由山西创之鑫科技有限公司中标负责实施。

立项依据:山西省检察院统一业务办案所需

设立的必要性:检察委员会可以远程讨论案件

保证项目实施的措施与制度:项目合同及技术规格要求

项目实施计划:20208月开始计划实施,预计工期三个月,将于10月底完工并投入使用。


(二)预算执行情况

 

项目

行次

年度总金额(万元)

财政资金

上年结转资金(万元)

其他资金(万元)

小计

中央级

县区

全年预算资金

(2)

60

60

 

60

 

 

 

 

实际到位资金

(3)

60

60

 

60

 

 

 

 

全年执行资金

(4)

60

60

 

60

 

 

 

 

资金结余

(5)=(3)-(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

预算到位率

(6)=(3)/(2)

100

100

0

100

0

0

0

0

预算执行率(%)

(7)=(4)/(2)

100

100

0

100

0

0

0

0

年初预算资金

(1)

60

60

 

60

 

 

 

 

(三)项目绩效目标

1. 项目实施绩效目标

严格按计划完成项目

2. 项目年度目标

100%达到目标要求

 

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:检委会统一业务应用子系统项目绩效自评价结果为:总得分100分,属于"优秀"

(一)预算执行情况

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

预算执行指标

预算执行率

10

100%

100.00%

10

 


(二)项目产出情况

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

数量指标

案件讨论数量

18

50

50件

18

质量指标

重大案件侦破率

18

20

20件

18

时效指标

案件终结期限

18

15

15天

18

 

(三)项目效益情况

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

社会效益

群众满意度

18

100%

100%

18

 


 

(四)项目满意度情况

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

服务对象满意度指标

检委会成员满意度

18

50

51件

18

 


三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

按年初预算及既定绩效目标实施。

 

2. 产出情况及分析

案件数量及侦破率都实现了年初绩效目标

 

3. 效益情况及分析

群众满意度高

 

4. 满意度情况及分析

检委会案件办理达到年初绩效目标

四、项目主要经验做法 

项目资金要做到使用严格执行各项财政纪律、无截留、挪用现象,运用绩效评价结果,改进管理、合理预算安排,根据评价结果落实绩效目标。

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议

继续加强项目管理人员的培训学习,配合内控工作,加强内部管理,明确各部门工作职责,在项目管理实施过程中,严格执行制度,认真落实工作


附件1.项目支出绩效自评表

 

附件1.项目支出绩效自评表

一级指标

二级指标

目标指标

权重

目标值

业绩值

完成率

指标得分

偏差原因分析及改进措施

预算执行指标

预算执行指标

预算执行率

10

100%

100.00%

100.00%

10

 

产出指标

数量指标

案件讨论数量

18

50

50件

100.00%

18

 

质量指标

重大案件侦破率

18

20

20件

100.00%

18

 

时效指标

案件终结期限

18

15

15天

100.00%

18

 

效益指标

社会效益

群众满意度

18

100%

100%

100.00%

18

 

满意度指标

服务对象满意度指标

检委会成员满意度

18

50

51件

102.00%

18

无偏差

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料

 

 
 
 
 
 



 

 

财政项目支出绩效自评报告

  

 

项目名称: 单位运转经费及新招书记员经费

项目单位: 左云县人民检察院机关            

主管部门: 左云县人民检察院-505002011

 

2022年8月



一、项目的基本情况 3

(一)项目概况 3

(二)预算执行情况 3

(三)项目绩效目标 4

(四)项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

(一)预算执行情况 5

(二)项目产出情况 6

(三)项目效益情况 6

(四)项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

 

 


一、项目的基本情况

(一)项目概况

项目概况为满足单位日常运转需求,保障检务工作

立项依据:检察院日常运转需求

设立的必要性:保障单位日常运转需求

保证项目实施的措施与制度:单位内控制度、财务制度

项目实施计划:按年度预算安排实施


(二)预算执行情况

 

项目

行次

年度总金额(万元)

财政资金

上年结转资金(万元)

其他资金(万元)

小计

中央级

县区

资金结余

(5)=(3)-(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

预算到位率

(6)=(3)/(2)

100

100

0

100

0

0

0

0

预算执行率(%)

(7)=(4)/(2)

100

100

0

100

0

0

0

0

年初预算资金

(1)

94.48

94.48

 

94.48

 

 

 

 

全年预算资金

(2)

94.48

94.48

 

94.48

 

 

 

 

实际到位资金

(3)

94.48

94.48

 

94.48

 

 

 

 

全年执行资金

(4)

94.48

94.48

 

94.48

 

 

 

 

(三)项目绩效目标

1. 项目实施绩效目标

保障单位正常有序运转

2. 项目年度目标

100%完成实施期目标

 

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:单位运转经费及新招书记员经费项目绩效自评价结果为:总得分100分,属于"优秀"

(一)预算执行情况

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

预算执行指标

预算执行率

10

100%

100.00%

10

 


(二)项目产出情况

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

数量指标

物业服务人员数量

11.25

12

12个

11.25

质量指标

环境整洁度

11.25

100%

11.25

时效指标

保洁时效

11.25

24

24小时

11.25

成本指标

全年单位建筑物物业费

11.25

31

31万元

11.25

 

(三)项目效益情况

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

社会效益

机构运行正常率

11.25

100

100%

11.25

生态效益

安全事故发生率

11.25

0

0件

11.25

可持续影响指标

有效投诉次数

11.25

0

0次

11.25

 


 

(四)项目满意度情况

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

服务对象满意度指标

服务对象满意度

11.25

100

100%

11.25

 


三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

基本实现了年初预算目标

 

2. 产出情况及分析

服务人员数量等都按年初绩效目标实施。

 

3. 效益情况及分析

安全事故和投诉均为0

 

4. 满意度情况及分析

服务对象满意度100%

四、项目主要经验做法 

项目资金要做到使用严格执行各项财政纪律,无截留、挪用现象,运用绩效评价结果,改进管理、合理预算安排,根据评价结果落实绩效目标。

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议


附件1.项目支出绩效自评表

 

附件1.项目支出绩效自评表

一级指标

二级指标

目标指标

权重

目标值

业绩值

完成率

指标得分

偏差原因分析及改进措施

预算执行指标

预算执行指标

预算执行率

10

100%

100.00%

100.00%

10

无偏差

产出指标

数量指标

物业服务人员数量

11.25

12

12个

100.00%

11.25

无偏差

质量指标

环境整洁度

11.25

100%

100%

11.25

无偏差

时效指标

保洁时效

11.25

24

24小时

100.00%

11.25

无偏差

成本指标

全年单位建筑物物业费

11.25

31

31万元

100.00%

11.25

无偏差

效益指标

社会效益

机构运行正常率

11.25

100

100%

100.00%

11.25

无偏差

生态效益

安全事故发生率

11.25

0

0件

100%

11.25

无偏差

可持续影响指标

有效投诉次数

11.25

0

0次

100%

11.25

无偏差

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

11.25

100

100%

100.00%

11.25

无偏差

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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